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鹽邊縣醫療保險管理局2019年部門預算公開目錄

發布時間:2019-02-18 來源:鹽邊縣人力資源和社會保障局 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

鹽邊縣醫療保險管理局

2019年部門預算公開目錄

 

第一部分鹽邊縣醫療保險管理局2019年部門預算編制說明

一、主要職責

二、部門概況

三、2019年主要工作任務

四、收支預算總體情況

五、財政撥款支出預算安排情況

六、三公經費財政撥款預算安排情況

(一)因公出國(境)經費

(二)公務接待費

(三)公務用車購置及運行維護費

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)國有資產占有使用情況

(三)績效目標設置情況

(四)政府采購安排情況

八、名詞解釋

第二部分    鹽邊縣醫療保險管理局2019年部門預算公開表

公開01    收支總表

公開02    收入總表

公開03    支出總表

公開04    財政撥款收支預算總表

公開05    一般公共預算支出預算表

公開06    一般公共預算基本支出預算表

公開07    一般公共預算項目支出預算表

公開08    一般公共預算三公經費預算表

公開09    政府性基金支出預算表

公開10    政府性基金預算三公經費預算表

公開11    國有資本經營預算表

 

 

 

 

 

 

鹽邊縣醫療保險管理局

關于2019年部門預算編制的說明

 

根據縣十八屆人民代表大會第四次會議批準的鹽邊縣2019年財政收支預算,2019128日縣財政局以《鹽邊縣財政局關于印發2019年部門預算批復的通知》(鹽邊財政〔20198號)批復了2019年縣級部門預算,并對2019年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》相關規定,將我單位2019年部門預算說明如下:

一、主要職責

1.負責貫徹落實國家、省、市縣政府有關醫療保險、生育保險的方針、政策;負責縣級機關事業單位、企業和個人身份參保手續的辦理;負責本級基本醫療保險基金、生育保險基金的征收、管理與支付;2.負責縣級補充醫療保險的征收、管理與支付;負責縣本級參保人員個人賬戶的管理和參保人員住院費用的審核支付;3.負責企業離休干部、二等乙級傷殘軍人醫療費的管理支付;4.負責定點醫院、定點藥店的服務協議簽訂,并對協議執行情況進行管理、指導。

二、基本情況

鹽邊縣醫療保險管理局隸屬于鹽邊縣人力資源和社會保障局的參公管理單位。本單位共有編制15,其中在編在職人員14人。

三、2019年主要工作任務

(一)做好2019年城鄉居民醫保參保工作,提高參保率,達到97%,做到應保盡保。

(二)繼續做好醫療保險智能審核系統相關工作。

(三)繼續做好醫保政策的培訓、宣傳工作。

(四)加強對定點醫院和定點藥店的監督管理工作,規范醫療服務機構的服務行為,提升監控能力,全面推行對住院、大病和門診的實時監控;完善定點單位協議,規范就醫購藥,實現對定點醫療機構的契約化管理。

(五)加大異地醫療費用審核力度、增強反騙保意識,加大對舉報投訴案件查處力度,尤其是加大對騙取、套取醫保基金的打擊力度,增強風險意識。

(六)積極做好異地就醫即時結算各項工作,廣泛宣傳,正確引導參保人員異地就醫,確保這項惠民舉措落到實處。

    (七)做好業務檔案歸檔整體工作,進一步完善檔案管理。

四、收支預算總體情況

按照預算管理有關規定目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。2019年縣醫療保險管理局收入預算總額為346.47萬元,其中:當年財政撥款收入174.12萬元,與上年相比增加19.76萬元,增長12.8%,上年結轉收入172.35萬元。相應安排支出預算346.47萬元,其中:工資福利支出152.61萬元,與上年相比增加13.85萬元,日常公用支出21.46萬元,與上年相比增加5.9萬元,對個人和家庭的補助支出0.05萬元,與上年相比增加0.01萬元,項目支出172.35萬元,主要是因為財政預算人員公用經費增加,工資上調等原因。

五、財政撥款支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的相應工作。

基本支出,是用于保障機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出,是用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)社會保障和就業支出155.18萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

(二)農林水支出172.35萬元,主要用于機關為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

(三)住房保障支出18.94萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、三公經費財政撥款預算安排情況

2019三公經費財政撥款預算數0.22萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.22萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元

(一)因公出國(境)經費

2019無出國(境)經費預算,與2018年預算持平。

(二)公務接待費

2019年安排公務接待費預算0.22萬元,較2018年預算增長15%,主要原因是物價上漲。主要計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與2018年預算持平)。

七、其他重要事項的情況說明

(一)業務運行經費

2019年,縣醫療保險管理局的機關運行經費財政撥款預算為21.46萬元,比2018年預算增加5.9萬元,增長37%

(二)國有資產占有使用情況

截至2018年底,縣醫療保險管理局共有車輛1輛,與上年相比增加公務車一輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套),與上年相比持平。

(三)績效目標設置情況

2019年縣醫療保險管理局對一般公共預算項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款172.35萬元。(根據公開表-07表的金額填列)

  • 政府采購情況

 2019年度,鹽邊縣醫療保險管理局無政府采購預算安排。

八、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

3.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.業務運行費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

8、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

附件:鹽邊縣醫保局2019年部門預算公開.xls

 

                            鹽邊縣醫療保險管理局

                                   2019218

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